Совет директоров ОАО "МРСК Центра и Приволжья" утвердил скорректированный бизнес-план Общества на 2015г. и плановый период 2016-2019 гг.
| Показатель | Утвержденный план | Скорректированный план |
| Выручка, в т.ч. | 68 266 | 69 111 |
| - от передачи электроэнергии | 67 462 | 68 056 |
| - от услуг по технологическому присоединению | 599 | 850 |
| - от прочей продукции (услуг) | 206 | 206 |
| Себестоимость | 63 476 | 63 971 |
| EBITDA | 9 467 | 9 369 |
| - рентабельность,% | 13.9 | 13.6 |
| Чистая прибыль | 540 | 437 |
| - рентабельность,% | 0.8 | 0.6 |
| Полезный отпуск электроэнергии, в млн.кВтч. | 50 279 | 48 795 |
| Потери электроэнергии к отпуску в сеть, в млн.кВтч | 5 082 | 4 959 |
| Инвестиционная программа (освоение) | 7 357 | 4 529 |
| Стоимость чистых активов | 49 821 | 49 869 |
Скорректированный бизнес-план ОАО "МРСК Центра и Приволжья" предусматривает увеличение выручки в 2015 г. по сравнению с утвержденным бизнес-планом на 845 млн. руб., в том числе на 594 млн.руб. за счет доходов от услуг по передаче электроэнергии по итогам утверждения тарифов на 2015 г., на 251 млн. руб. от деятельности по технологическому присоединению в связи с увеличением планового объёма присоединённой мощности на 163 МВт до 1 240 МВт.
В соответствии со скорректированным бизнес-планом на 2015 год плановая величина расходов, относимых на себестоимость, составляет 63 971 млн. рублей, что выше утвержденного плана на 495 млн. рублей. Основные факторы изменения:
рост расходов на услуги распределительных сетевых компаний на 460 млн. руб. в результате увеличения объёма оказываемых услуг и индивидуальных тарифов относительно величин, учтенных в первоначальном бизнес-плане;
увеличение затрат по статьям "Сырье и материалы" на 330 млн.руб., "Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования" на 341 млн.руб. связано с ростом цен на материалы и услуги подрядчиков;
снижение расходов на компенсацию потерь электроэнергии на 609 млн.руб. в результате уменьшения физического объема потерь электроэнергии и нерегулируемой цены на потери;
сокращение объема сальдо-перетока из сетей ОАО "ФСК ЕЭС" привело к снижению расходов на услуги компании на 120 млн.руб.
EBITDA прогнозируется в размере 9 369 млн.руб., чистая прибыль - 437 млн.руб. Снижение показателя чистой прибыли обусловлено увеличением суммы резервов по сомнительным долгам и судебным искам в результате возникновения разногласий с энергосбытовыми компаниями по величинам полезного отпуска и объемов потерь электроэнергии. Показатель ЕBITDA снижается относительно уровня первоначального плана в связи с уменьшением чистой прибыли.
Объем инвестиционной программы (освоение) в 2015 г. сокращен на 2 828 млн.руб., в т.ч.:
1 555 млн.руб. техническое перевооружение и реконструкция;
559 млн.руб. новое строительство;
713 млн.руб. технологическое присоединение.
Сокращение инвестиционной программы обусловлено необходимостью выполнения мероприятий направленных на повышение эффективности деятельности компании в текущих макроэкономических условиях.
Чистые активы на конец 2015 года планируются в размере 49 869 млн.руб.
Скорректированный бизнес-план ОАО "МРСК Центра и Приволжья" предусматривает увеличение выручки в 2015 г. по сравнению с утвержденным бизнес-планом на 845 млн. руб., в том числе на 594 млн.руб. за счет доходов от услуг по передаче электроэнергии по итогам утверждения тарифов на 2015 г., на 251 млн. руб. от деятельности по технологическому присоединению в связи с увеличением планового объёма присоединённой мощности на 163 МВт до 1 240 МВт.
В соответствии со скорректированным бизнес-планом на 2015 год плановая величина расходов, относимых на себестоимость, составляет 63 971 млн. рублей, что выше утвержденного плана на 495 млн. рублей. Основные факторы изменения:
рост расходов на услуги распределительных сетевых компаний на 460 млн. руб. в результате увеличения объёма оказываемых услуг и индивидуальных тарифов относительно величин, учтенных в первоначальном бизнес-плане;
увеличение затрат по статьям "Сырье и материалы" на 330 млн.руб., "Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования" на 341 млн.руб. связано с ростом цен на материалы и услуги подрядчиков;
снижение расходов на компенсацию потерь электроэнергии на 609 млн.руб. в результате уменьшения физического объема потерь электроэнергии и нерегулируемой цены на потери;
сокращение объема сальдо-перетока из сетей ОАО "ФСК ЕЭС" привело к снижению расходов на услуги компании на 120 млн.руб.
EBITDA прогнозируется в размере 9 369 млн.руб., чистая прибыль - 437 млн.руб. Снижение показателя чистой прибыли обусловлено увеличением суммы резервов по сомнительным долгам и судебным искам в результате возникновения разногласий с энергосбытовыми компаниями по величинам полезного отпуска и объемов потерь электроэнергии. Показатель ЕBITDA снижается относительно уровня первоначального плана в связи с уменьшением чистой прибыли.
Объем инвестиционной программы (освоение) в 2015 г. сокращен на 2 828 млн.руб., в т.ч.:
1 555 млн.руб. техническое перевооружение и реконструкция;
559 млн.руб. новое строительство;
713 млн.руб. технологическое присоединение.
Сокращение инвестиционной программы обусловлено необходимостью выполнения мероприятий направленных на повышение эффективности деятельности компании в текущих макроэкономических условиях.
Чистые активы на конец 2015 года планируются в размере 49 869 млн.руб.
Получить информацию:

