ОАО "Сетевая компания" опубликовало свою финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
В таблице ниже представлены основные показатели финансовой отчетности ОАО "Сетевая компания", подготовленной в соответствии с МСФО, за 2015 год (с сопоставимыми данными за 2014 год):
| № | Основные показатели | 2015 год | 2014 год[i] | Прирост / (снижение) | |
| абсолют. | в % | ||||
| 1 | Активы, млн. руб. | 51 865 | 47 654 |
| 8,8 |
| 2 | Обязательства, млн. руб. | 8 518 | 7 747 |
| 10,0 |
| 3 | Капитал, млн. руб. | 43 347 | 39 907 |
| 8,6 |
| 4 | Чистый долг, млн. руб. | - | - | - | - |
| 5 | Выручка, млн. руб. | 22 623 | 22 349 |
| 1,2 |
| 5.1 | Выручка от передачи электроэнергии, млн. руб. | 22 126 | 20 834 |
| 6,2 |
| 5.2 | Выручка от технологического присоединения, млн. руб. | 381 | 1 446 |
| -73,7 |
| 6 | Расходы по текущей деятельности, млн. руб. | 18 668 | 17 614 |
| 6,0 |
| 7 | Прибыль за период, млн. руб. | 3 440 | 1 338 |
| 157,1 |
| 8 | EBITDA, млн. руб. | 7 297 | 4 261 |
| 71,2 |
| 9 | Рентабельность по EBITDA, % | 32,26 | 19,07 |
| - |
| 10 | Рентабельность собственного капитала, % | 8,26 | 3,37 |
| - |
| 11 | Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,44 |
| - |
Стоимость активов ОАО «Сетевая компания» по МСФО по состоянию на 31.12.2015г. по сравнению с соответствующим показателем на 31.12.2014г. выросла на 4 211 млн. руб., в том числе на 4 769 за счет увеличения стоимости внеоборотных активов.
По итогам работы за 2015 год выручка Компании по МСФО составила 22 623 млн. руб., что на 1,2% выше, чем в 2014 году. Причем, выручка от оказания услуг по передаче электроэнергии составила 22 126 млн. руб., что на 6,2% выше показателя 2014 года, и обусловлено в основном индексацией тарифов с 01.07.2015г.
Выручка от оказания услуг технологического присоединения составила 381 млн. руб., что на 73,7% ниже показателя 2014 года. Существенное снижение выручки от оказания услуг по технологическому присоединению обусловлено тем, что в 2014 году были завершены работы по крупному индивидуальному проекту «Подстанция 500 кВ Щелоков» и реализован проект по строительству подстанции 110 кВ Исаково, выручка по которым в 2014 году составила 59% от общей выручки по технологическому присоединению за 2014 год (в соответствие с требованиями МСФО выручка от услуг технологического присоединения признается по степени завершенности работ).
Расходы по текущей деятельности в 2015 году составили 18 668 млн. руб., что выше уровня 2014 года на 6%. Среди основных причин роста операционных расходов можно назвать увеличение амортизационных отчислений компании в 2015 году за счет ввода основных фондов и увеличение долгосрочных обязательств по вознаграждениям работникам по состоянию на 31.12.2015г.
По результатам 2015 года по МСФО Компания получила прибыль в размере 3 440 млн. руб., что на 2 102 млн. руб. выше показателя 2014 года. Показатель EBITDA составил 7 297 млн. руб., увеличившись по сравнению с 2014 годом на 71,2%. Рентабельность по EBITDA выросла на 13,2% и составила 32,2%.
______________________________________________
[i] В течение 2015 года были выявлены несоответствия в определении прогнозируемых денежных потоков при расчете теста на обесценение основных средств по состоянию на 31 декабря 2013 года, в результате чего, возникла необходимость в уточнении модели оценки возмещаемой стоимости основных средств и, как следствие, суммы обесценения, признаной в 2013 году. Исправление несоответствий прошлых лет привело к изменению сравнительной информации в 2014 году.
Получить информацию:

