Совет директоров ОАО "МРСК Центра и Приволжья" утвердил скорректированный бизнес-план Общества на 2015г. и плановый период 2016-2019 гг.

Основные показатели скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год (в млн. рублей, если не указано иное):

                        Показатель                       

Утвержденный план

Скорректированный план

Выручка, в т.ч.

68 266

69 111

- от передачи электроэнергии

67 462

68 056

- от услуг по технологическому

   присоединению

599

850

- от прочей продукции (услуг)

206

206

Себестоимость

63 476

63 971

EBITDA

9 467

9 369

- рентабельность,%

13.9

13.6

Чистая прибыль

540

437

- рентабельность,%

0.8

0.6

Полезный отпуск электроэнергии, в млн.кВтч.

50 279

48 795

Потери электроэнергии к отпуску в сеть, в млн.кВтч

5 082

4 959

Инвестиционная программа (освоение)

7 357

4 529

Стоимость чистых активов

49 821

49 869


Скорректированный бизнес-план ОАО "МРСК Центра и Приволжья" предусматривает увеличение выручки в 2015 г. по сравнению с утвержденным бизнес-планом на 845 млн. руб., в том числе на 594 млн.руб. за счет доходов от услуг по передаче электроэнергии по итогам утверждения тарифов на 2015 г., на 251 млн. руб. от деятельности по технологическому присоединению в связи с увеличением планового объёма присоединённой мощности на 163 МВт до 1 240 МВт.
В соответствии со скорректированным бизнес-планом на 2015 год плановая величина расходов, относимых на себестоимость, составляет 63 971 млн. рублей, что выше утвержденного плана на 495 млн. рублей. Основные факторы изменения:
рост расходов на услуги распределительных сетевых компаний на 460 млн. руб. в результате увеличения объёма оказываемых услуг и индивидуальных тарифов относительно величин, учтенных в первоначальном бизнес-плане;
увеличение затрат по статьям "Сырье и материалы" на 330 млн.руб., "Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования" на 341 млн.руб. связано с ростом цен на материалы и услуги подрядчиков;
снижение расходов на компенсацию потерь электроэнергии на 609 млн.руб. в результате уменьшения физического объема потерь электроэнергии и нерегулируемой цены на потери;
сокращение объема сальдо-перетока из сетей ОАО "ФСК ЕЭС" привело к снижению расходов на услуги компании на 120 млн.руб.
EBITDA прогнозируется в размере 9 369 млн.руб., чистая прибыль - 437 млн.руб. Снижение показателя чистой прибыли обусловлено увеличением суммы резервов по сомнительным долгам и судебным искам в результате возникновения разногласий с энергосбытовыми компаниями по величинам полезного отпуска и объемов потерь электроэнергии. Показатель ЕBITDA снижается относительно уровня первоначального плана в связи с уменьшением чистой прибыли.
Объем инвестиционной программы (освоение) в 2015 г. сокращен на 2 828 млн.руб., в т.ч.:
1 555 млн.руб. техническое перевооружение и реконструкция;
559 млн.руб. новое строительство;
713 млн.руб. технологическое присоединение.
Сокращение инвестиционной программы обусловлено необходимостью выполнения мероприятий направленных на повышение эффективности деятельности компании в текущих макроэкономических условиях.
Чистые активы на конец 2015 года планируются в размере 49 869 млн.руб.
Скорректированный бизнес-план ОАО "МРСК Центра и Приволжья" предусматривает увеличение выручки в 2015 г. по сравнению с утвержденным бизнес-планом на 845 млн. руб., в том числе на 594 млн.руб. за счет доходов от услуг по передаче электроэнергии по итогам утверждения тарифов на 2015 г., на 251 млн. руб. от деятельности по технологическому присоединению в связи с увеличением планового объёма присоединённой мощности на 163 МВт до 1 240 МВт.
В соответствии со скорректированным бизнес-планом на 2015 год плановая величина расходов, относимых на себестоимость, составляет 63 971 млн. рублей, что выше утвержденного плана на 495 млн. рублей. Основные факторы изменения:
рост расходов на услуги распределительных сетевых компаний на 460 млн. руб. в результате увеличения объёма оказываемых услуг и индивидуальных тарифов относительно величин, учтенных в первоначальном бизнес-плане;
увеличение затрат по статьям "Сырье и материалы" на 330 млн.руб., "Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования" на 341 млн.руб. связано с ростом цен на материалы и услуги подрядчиков;
снижение расходов на компенсацию потерь электроэнергии на 609 млн.руб. в результате уменьшения физического объема потерь электроэнергии и нерегулируемой цены на потери;
сокращение объема сальдо-перетока из сетей ОАО "ФСК ЕЭС" привело к снижению расходов на услуги компании на 120 млн.руб.
EBITDA прогнозируется в размере 9 369 млн.руб., чистая прибыль - 437 млн.руб. Снижение показателя чистой прибыли обусловлено увеличением суммы резервов по сомнительным долгам и судебным искам в результате возникновения разногласий с энергосбытовыми компаниями по величинам полезного отпуска и объемов потерь электроэнергии. Показатель ЕBITDA снижается относительно уровня первоначального плана в связи с уменьшением чистой прибыли.
Объем инвестиционной программы (освоение) в 2015 г. сокращен на 2 828 млн.руб., в т.ч.:
1 555 млн.руб. техническое перевооружение и реконструкция;
559 млн.руб. новое строительство;
713 млн.руб. технологическое присоединение.
Сокращение инвестиционной программы обусловлено необходимостью выполнения мероприятий направленных на повышение эффективности деятельности компании в текущих макроэкономических условиях.
Чистые активы на конец 2015 года планируются в размере 49 869 млн.руб.
На сайте Advis.ru представлены лишь немногие материалы по данной тематике, собранные специалистами агентства INFOLine. Со всеми событиями отраслей «Электроэнергетика» можно ознакомиться с помощью услуги «Тематические новости».
Получить демо-доступ:

[Error] 
Call to undefined function module_ball_fu() (0)
/home/bitrix/www/php/print_news.php:233