ПАО "Россети" объявляет финансовые результаты по МСФО за 2015 год.
26.04.2016 в 08:22 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
ПАО "Россети" (LSE: RSTI) ("Общество"), крупнейшая российская компания в секторе передачи и распределения электроэнергии, объявляет финансовые результаты Группы компаний Россети ("Группа") по МСФО за 2015 год.
Финансовые результаты:
· Выручка: 766,8 млрд руб. (2014: 759,6 млрд руб.)
· EBITDA: 248,9 млрд руб. (2014: 131,8 млрд руб.)
· Скорректированная EBITDA[1]: 273,1 млрд руб. (2014: 249,0 млрд руб.)
· Чистая прибыль: 81,6 млрд руб. (2014: убыток (24,3) млрд руб.)
· Скорректированная чистая прибыль[2]: 100,9 млрд руб. (2014: 69,5 млрд руб.)
· Чистый денежный поток от операционной деятельности: 156,7 млрд руб. (2014: 160,7 млрд руб.)
· Коэффициент Чистый долг/EBITDA: 2,0
Ключевые операционные результаты:
· Передача электроэнергии: 720,5 млрд кВт*ч (2014: 715 млрд кВт*ч)
· Технологическое присоединение: 19 705 МВт (2014: 17 771 МВт)
· Продажа электроэнергии: 1 541 тыс. кВт*ч (2014: 13 158 тыс. кВт*ч)
Основные корпоративные события:
· Внеочередным Общим собранием акционеров утверждено увеличение уставного капитала ПАО "Россети". 03.11.2015 начато размещение акций Общества.
· Успешно размещено четыре выпуска облигаций на общую сумму 31 млрд руб.
· Подписано соглашение с Государственной электросетевой корпорацией Китая о создании совместного предприятия и о строительстве транзита 500 кВ по территории Томской области.
· Внесены государственные ОФЗ на сумму 32 млрд руб. в счет оплаты акций ПАО "Ленэнерго".
· Сохранена кредитоспособность ПАО "Россети" на неизменном высоком уровне, что позволяет Группе осуществлять эффективную политику заимствований на рынках капитала. Все изменения кредитных рейтингов были связаны исключительно с оценкой суверенного рейтинга РФ.
· Советом директоров утвержден План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению Кодекса корпоративного управления в деятельность Группы.
События после отчетной даты:
· Советом директоров рассмотрена сводная инвестиционная программа на период 2016 - 2020 гг.
Комментируя результаты 2015 года, Оксана Шатохина, заместитель Генерального директора по экономике ПАО "Россети", отметила:
"Минувший год был непростым для российской экономики: спад промышленного производства, высокая инфляция, колебания обменного курса. В этих условиях потребление электроэнергии снизилось, а платежеспособность контрагентов ухудшилась. Но благодаря работе Группы по оптимизации инвестиционной и операционной деятельности, "Россети" продемонстрировали сильные результаты за 2015 год. Операционные расходы сократились на 14,1%, EBITDA выросла на 88,8%, а рентабельность по ней составила рекордные 32,5%.
Нашими приоритетами на 2016 год останутся контроль за платежной дисциплиной контрагентов и поддержание стабильного финансового положения ключевых дочерних обществ, что является необходимым условием для успешной реализации задач, стоящих перед Группой "Россети".
[1] Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за отчетный период до вычета налогов, процентных расходов и амортизации), без учета убытков от обесценения основных средств, обесценения финансовых вложений и обесценения дебиторской задолженности.
[2] Скорректированная чистая прибыль за отчетный период рассчитывается как чистая прибыль за период, без учета убытков от обесценения основных средств, обесценения финансовых вложений, обесценения дебиторской задолженности и связанных с ними отложенных расходов по налогу на прибыль.
По итогам 2015 года выручка Группы выросла на 0,9% до 766,8 млрд руб. (2014: 759,6 млрд руб.). Рост выручки от передачи электроэнергии составил 4,9% (до 650,4 млрд руб.) и был обусловлен в основном индексацией тарифов с 01.07.2015, получением эффектов от применения постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 № 458 и постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 "Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям", а также изменением схемы котловых взаиморасчетов.
Выручка Группы от продажи электроэнергии снизилась на 35,4% и составила 55,9 млрд руб. в связи с передачей отдельными дочерними обществами ПАО "Россети" функций гарантирующих поставщиков победителям конкурса по выбору гарантирующего поставщика согласно решениям Минэнерго России.
Группа снизила операционные расходы на 14,1% в 2015 году до 652,5 млрд руб. (2014: 759,8 млрд руб.) в основном за счет реализации мероприятий программы повышения эффективности деятельности и сокращения расходов компаний Группы, снижения объема амортизационных отчислений и отсутствия обесценения основных средств и частичного восстановления убытков от обесценения с учетом принятых тарифно-балансовых решений. Расходы на вознаграждение работникам выросли на 5,0%, что значительно ниже инфляции. Рост обусловлен индексацией заработной платы производственного персонала в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением и был частично компенсирован жестким контролем за расходами центрального аппарата. Материальные расходы снизились на 5 млрд руб., или 3,0%, в основном вследствие снижения затрат на покупную электроэнергию для перепродажи в связи с передачей отдельными дочерними обществами Группы функций гарантирующих поставщиков.
В результате показатель EBITDA составил 248,9 млрд руб., увеличившись на 88,8% по сравнению с 2014 годом (2014: 131,8 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA выросла с 17,4% в 2014 году до 32,5% в 2015.
Чистая прибыль Группы в отчетном периоде составила 81,6 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 24,3 млрд руб. в 2014 году. Помимо реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и сокращению расходов, положительный эффект на чистую прибыль оказал рост финансовых доходов.
По итогам 2015 года активы Группы увеличились на 8,1% до 2 145,8 млрд руб. (2014: 1 984,1 млрд руб.) в связи с вводом новых объектов в рамках реализации инвестиционной программы.
Чистый долг Группы снизился на 1,8% и на 31 декабря 2015 года составил 487,2 млрд руб. (на 31 декабря 2014 года: 496,1 млрд руб.). Снижение чистого долга связано с ростом денежных средств и их эквивалентов на 17,6%. Коэффициент Чистый долг/EBITDA по итогам 2015 г. составил 2,0.
Кредитный рейтинг ПАО "Россети" от агентства Standard and Poors соответствует суверенному уровню, что свидетельствует о высокой финансовой стабильности Группы.
Прогноз на 2016 год
Бизнес-планы компаний Группы на 2016-2020 гг. сформированы с учетом сложных текущих макроэкономических условий функционирования, в том числе с учетом тенденции сокращения объемов потребления электроэнергии, прогнозного индекса потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016-2018 гг., ограничения в сфере привлечения долгового финансирования и роста стоимости заемных средств, ухудшения платежной дисциплины контрагентов, увеличения стоимости импортного и отечественного оборудования и оказываемых услуг, а также реализации мероприятий программ повышения операционной эффективности и сокращения расходов в целях нивелирования влияния негативных макроэкономических факторов.
При этом повышение эффективности деятельности остается приоритетной задачей Группы на 2016 год. В целях реализации данной задачи компаниями Группы разработан План мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости электросетевого комплекса в текущих макроэкономических условиях, в рамках которого реализуется достижение всех целевых показателей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса РФ.
Финансовые результаты:
· Выручка: 766,8 млрд руб. (2014: 759,6 млрд руб.)
· EBITDA: 248,9 млрд руб. (2014: 131,8 млрд руб.)
· Скорректированная EBITDA[1]: 273,1 млрд руб. (2014: 249,0 млрд руб.)
· Чистая прибыль: 81,6 млрд руб. (2014: убыток (24,3) млрд руб.)
· Скорректированная чистая прибыль[2]: 100,9 млрд руб. (2014: 69,5 млрд руб.)
· Чистый денежный поток от операционной деятельности: 156,7 млрд руб. (2014: 160,7 млрд руб.)
· Коэффициент Чистый долг/EBITDA: 2,0
Ключевые операционные результаты:
· Передача электроэнергии: 720,5 млрд кВт*ч (2014: 715 млрд кВт*ч)
· Технологическое присоединение: 19 705 МВт (2014: 17 771 МВт)
· Продажа электроэнергии: 1 541 тыс. кВт*ч (2014: 13 158 тыс. кВт*ч)
Основные корпоративные события:
· Внеочередным Общим собранием акционеров утверждено увеличение уставного капитала ПАО "Россети". 03.11.2015 начато размещение акций Общества.
· Успешно размещено четыре выпуска облигаций на общую сумму 31 млрд руб.
· Подписано соглашение с Государственной электросетевой корпорацией Китая о создании совместного предприятия и о строительстве транзита 500 кВ по территории Томской области.
· Внесены государственные ОФЗ на сумму 32 млрд руб. в счет оплаты акций ПАО "Ленэнерго".
· Сохранена кредитоспособность ПАО "Россети" на неизменном высоком уровне, что позволяет Группе осуществлять эффективную политику заимствований на рынках капитала. Все изменения кредитных рейтингов были связаны исключительно с оценкой суверенного рейтинга РФ.
· Советом директоров утвержден План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению Кодекса корпоративного управления в деятельность Группы.
События после отчетной даты:
· Советом директоров рассмотрена сводная инвестиционная программа на период 2016 - 2020 гг.
Комментируя результаты 2015 года, Оксана Шатохина, заместитель Генерального директора по экономике ПАО "Россети", отметила:
"Минувший год был непростым для российской экономики: спад промышленного производства, высокая инфляция, колебания обменного курса. В этих условиях потребление электроэнергии снизилось, а платежеспособность контрагентов ухудшилась. Но благодаря работе Группы по оптимизации инвестиционной и операционной деятельности, "Россети" продемонстрировали сильные результаты за 2015 год. Операционные расходы сократились на 14,1%, EBITDA выросла на 88,8%, а рентабельность по ней составила рекордные 32,5%.
Нашими приоритетами на 2016 год останутся контроль за платежной дисциплиной контрагентов и поддержание стабильного финансового положения ключевых дочерних обществ, что является необходимым условием для успешной реализации задач, стоящих перед Группой "Россети".
[1] Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за отчетный период до вычета налогов, процентных расходов и амортизации), без учета убытков от обесценения основных средств, обесценения финансовых вложений и обесценения дебиторской задолженности.
[2] Скорректированная чистая прибыль за отчетный период рассчитывается как чистая прибыль за период, без учета убытков от обесценения основных средств, обесценения финансовых вложений, обесценения дебиторской задолженности и связанных с ними отложенных расходов по налогу на прибыль.
По итогам 2015 года выручка Группы выросла на 0,9% до 766,8 млрд руб. (2014: 759,6 млрд руб.). Рост выручки от передачи электроэнергии составил 4,9% (до 650,4 млрд руб.) и был обусловлен в основном индексацией тарифов с 01.07.2015, получением эффектов от применения постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 № 458 и постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 "Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям", а также изменением схемы котловых взаиморасчетов.
Выручка Группы от продажи электроэнергии снизилась на 35,4% и составила 55,9 млрд руб. в связи с передачей отдельными дочерними обществами ПАО "Россети" функций гарантирующих поставщиков победителям конкурса по выбору гарантирующего поставщика согласно решениям Минэнерго России.
Группа снизила операционные расходы на 14,1% в 2015 году до 652,5 млрд руб. (2014: 759,8 млрд руб.) в основном за счет реализации мероприятий программы повышения эффективности деятельности и сокращения расходов компаний Группы, снижения объема амортизационных отчислений и отсутствия обесценения основных средств и частичного восстановления убытков от обесценения с учетом принятых тарифно-балансовых решений. Расходы на вознаграждение работникам выросли на 5,0%, что значительно ниже инфляции. Рост обусловлен индексацией заработной платы производственного персонала в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением и был частично компенсирован жестким контролем за расходами центрального аппарата. Материальные расходы снизились на 5 млрд руб., или 3,0%, в основном вследствие снижения затрат на покупную электроэнергию для перепродажи в связи с передачей отдельными дочерними обществами Группы функций гарантирующих поставщиков.
В результате показатель EBITDA составил 248,9 млрд руб., увеличившись на 88,8% по сравнению с 2014 годом (2014: 131,8 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA выросла с 17,4% в 2014 году до 32,5% в 2015.
Чистая прибыль Группы в отчетном периоде составила 81,6 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 24,3 млрд руб. в 2014 году. Помимо реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и сокращению расходов, положительный эффект на чистую прибыль оказал рост финансовых доходов.
По итогам 2015 года активы Группы увеличились на 8,1% до 2 145,8 млрд руб. (2014: 1 984,1 млрд руб.) в связи с вводом новых объектов в рамках реализации инвестиционной программы.
Чистый долг Группы снизился на 1,8% и на 31 декабря 2015 года составил 487,2 млрд руб. (на 31 декабря 2014 года: 496,1 млрд руб.). Снижение чистого долга связано с ростом денежных средств и их эквивалентов на 17,6%. Коэффициент Чистый долг/EBITDA по итогам 2015 г. составил 2,0.
Кредитный рейтинг ПАО "Россети" от агентства Standard and Poors соответствует суверенному уровню, что свидетельствует о высокой финансовой стабильности Группы.
Прогноз на 2016 год
Бизнес-планы компаний Группы на 2016-2020 гг. сформированы с учетом сложных текущих макроэкономических условий функционирования, в том числе с учетом тенденции сокращения объемов потребления электроэнергии, прогнозного индекса потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016-2018 гг., ограничения в сфере привлечения долгового финансирования и роста стоимости заемных средств, ухудшения платежной дисциплины контрагентов, увеличения стоимости импортного и отечественного оборудования и оказываемых услуг, а также реализации мероприятий программ повышения операционной эффективности и сокращения расходов в целях нивелирования влияния негативных макроэкономических факторов.
При этом повышение эффективности деятельности остается приоритетной задачей Группы на 2016 год. В целях реализации данной задачи компаниями Группы разработан План мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости электросетевого комплекса в текущих макроэкономических условиях, в рамках которого реализуется достижение всех целевых показателей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса РФ.