МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 2014 год по РСБУ.
Данные в млрд руб., если не указано иное
Показатели | 12М 2013 года | 12М 2014 года | Изменение, % |
Выручка (всего), в том числе: | 92,9 | 86,7 | -6,7% |
Выручка от передачи электроэнергии | 61,4 | 69,2 | 12,7% |
Выручка от технологического присоединения | 0,9 | 1,5 | 66,7% |
Выручка от перепродажи э/энергии и мощности | 29,8 | 15,1 | -49,3% |
Прочая выручка | 0,9 | 1,0 | 11,1% |
Себестоимость | 78,1 | 73,9 | -5,4% |
Прибыль от продаж1 | 11,5 | 10,0 | -13,0% |
Прибыль от продаж margin, % | 12,4% | 11,5% | - 0,9 п.п. |
EBITDA2 | 11,5 | 15,6 | 35,7% |
EBITDA margin, % | 12,4% | 18,0% | 5,6 п.п. |
Чистая прибыль | 0,3 | 3,3 | 1000,0% |
Чистая прибыль margin, % | 0,3% | 3,8% | 3,5 п.п. |
Объем передачи э/энергии3, млрд кВт?ч | 55,2 | 54,4 | -1,4% |
Потери э/э, % | 9,16% | 9,17% | 0,01 п.п. |
Потери э/э, % (в сопоставимых условиях) | 9,26% | 9,17% | -0,09 п.п. |
Показатели | На 31.12.2013 | На 31.12.2014 | Изменение, % |
Совокупные активы | 105,0 | 111,4 | 6,1% |
Чистые активы | 53,0 | 56,2 | 6,0% |
Займы и кредиты | 33,1 | 37,2 | 12,4% |
Чистый долг4 | 32,0 | 36,8 | 15,0% |
[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате - проценты к получению + амортизация
[3] Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО
[4]Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства - денежные средства и денежные эквиваленты - финансовые вложения
В связи с исполнением МРСК Центра в 2013-2014 гг. функций гарантирующего поставщика и отражением в бухгалтерском учете доходов от передачи электроэнергии в составе доходов от продажи электроэнергии, сравнение выручки, полученной Компанией в отчетном и предыдущем году за услуги по передаче электроэнергии и за услуги от перепродажи э/энергии и мощности, необходимо проводить в сопоставимых условиях.
Данные в млрд руб., если не указано иное
Показатели | 12М 2013 года | 12М 2014 года | Изменение, % |
Выручка от передачи электроэнергии (сопоставимая) | 75,2 | 75,9 | 0,9% |
Выручка от перепродажи э/энергии и мощности (сопоставимая) | 16,0 | 8,3 | -48,1% |
Основными факторами, повлиявшими на выручку от передачи электроэнергии стали рост среднего котлового тарифа, снижение объема услуг по передаче электрической энергии и изменение с 01.06.2014 года схемы расчетов с ТСО ООО "Брянскоблэлектро" на котел "снизу". Значительное изменение выручки от перепродажи э/энергии и мощности связано с передачей МРСК Центра в 2014 году функций гарантирующего поставщика победителям конкурса Минэнерго России во всех регионах.
На общую выручку компании также положительно повлиял рост выручки от технологического присоединения. Увеличение выручки связано с тем, что в 2014 году был реализован ряд крупных объектов в филиалах Воронежэнерго, Курскэнерго и Тверьэнерго.
Себестоимость за 12 месяцев 2014 год составила 73,9 млрд рублей, уменьшившись на 5,4%. Изменение связано в основном с сокращением расходов на покупку электроэнергии для реализации в связи с передачей функции гарантирующего поставщика. Вместе с тем, относительно факта 2013 года, произошел рост на 1,5 млрд рублей или на 7,7 % по подконтрольным затратам за счет увеличения расхода материалов на ремонт, индексацией заработной платы и увеличения налога на имущество.
В результате формирования значительных резервов под сомнительную дебиторскую задолженность за услуги по передаче электроэнергии сбытовых компаний, лишенных статуса гарантирующего поставщика, отраженных в 2013 году, чистая прибыль за прошлый год значительно меньше показателя 2014 года, который составил 3,3 млрд рублей.
По итогам работы в 2014 году объем услуг по передаче электрической энергии (котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО) составил 54,4 млрд кВт*ч, что в сравнении с показателем 2013 года (55,2 млрд кВт*ч) на 0,8 млрд кВт*ч, или 1,4%, меньше. Снижение объемов оказанных услуг связано с расторжением договоров "последней мили" и со снижением объемов электропотребления в Смоленской и Ярославской областях.
Потери электроэнергии, при расчете в сопоставимых условиях (из фактического баланса электроэнергии 2013 года исключены объемы поступления электроэнергии по объектам "последней мили", исключенным из баланса в 2014 году), снижены на 0,09 п.п. за счет успешной реализации в 2014 году программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Суммарный эффект от ее выполнения составил 196,6 млн кВт*ч (529,2 млн рублей).
Совокупные активы компании по состоянию на 31 декабря 2014 года увеличились на 6,1% и составили 111,4 млрд рублей. Чистые активы компании составили 56,2 млрд рублей. Чистый долг4 достиг уровня 36,8 млрд рублей (на 31 декабря 2013 года - 32,0 млрд рублей).