МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2015 года по РСБУ, рентабельность показателя EBITDA выросла до 20,1%.

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 9 месяцев 2015 года выручка МРСК Центра составила 57,8 млрд рублей, в том числе выручка от передачи электроэнергии - 56,4 млрд рублей, от техприсоединения - 0,8 млрд рублей и прочая выручка - 0,6 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 6,5 млрд рублей, рентабельность прибыли от продаж изменилась незначительно и составила 11,2%. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) достигла 11,6 млрд рублей, при этом рентабельность по показателю выросла до 20,1%. Чистая прибыль снизилась до 0,9 млрд рублей.

Показатели

9М  2014 года

9М  2015 года

Изменение, %

Выручка (всего), в том числе:

64,6

57,8

-10,5%

Выручка от передачи электроэнергии

48,1

56,4

17,3%

Выручка от технологического присоединения 

0,9

0,8

-11,1%

Выручка от перепродажи э/энергии и мощности 

15,0

0,0

-100,0%

Прочая выручка

0,7

0,6

-14,3%

Себестоимость

55,0

49,6

-9,8%

Прибыль от продаж1

7,3

6,5

-11,0%

Прибыль от продаж margin, %

11,3%

11,2%

- 0,1 п.п.

EBITDA2

12,0

11,6

-3,3%

EBITDA margin, %

18,6%

20,1%

1,5 п.п.

Чистая прибыль

2,2

0,9

-59,1%

Чистая прибыль margin, %

3,4%

1,6%

  -1,8 п.п.

Объем услуг по передаче э/энергии, млрд кВт?ч

39,6

40,3

1,8%

Потери э/э, %

8,42%

8,57%

0,15 п.п.

Потери э/э, % (в сопоставимых условиях)

8,69%

8, 57%

- 0,12 п.п.

Показатели

На 31.12.2014

На 30.09.2015

 Изменение, %

Совокупные активы

111,4

116,2

4,3%

Чистые активы

56,2

56,3

0,2%

Займы и кредиты

37,2

40,0

7,5%

Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения

0,4

1,8

350,0%

Чистый долг3

36,8

38,2

3,8%


[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация
[3] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства - денежные средства и денежные эквиваленты - финансовые вложения
Основное влияние на изменение уровня выручки и себестоимости относительно 9 месяцев 2014 года оказало выполнение Обществом функций гарантирующего поставщика в 2014 году. Снижение выручки за услуги по технологическому присоединению по итогам 9 месяцев 2015 года относительно аналогичного периода 2014 года связано с реализацией в 2014 году крупных договоров технологического присоединения в Курской, Воронежской и Тверской областях. К факторам, оказавшим значительное влияние на финансовый результат за 9 месяцев 2015 года, можно отнести увеличение ключевой ставки ЦБ РФ, а также формирование резервов, связанных с оспариванием сделок со сбытовыми компаниями, лишенными статуса гарантирующего поставщика и признанными банкротами, в филиалах Брянскэнерго, Орелэнерго и Курскэнерго. По итогам отчетного периода удалось снизить подконтрольные расходы на 8,7% (относительно уровня 2012 года), что стало результатом эффективной работы менеджмента по управлению издержками Компании.
В связи с исполнением МРСК Центра в 2013-2014 гг. функций гарантирующего поставщика и отражением в бухгалтерском учете доходов от передачи электроэнергии в составе доходов от продажи электроэнергии, сравнение выручки, полученной Компанией в отчетном и предыдущем году за услуги по передаче электроэнергии и за услуги от перепродажи э/энергии и мощности, необходимо проводить в сопоставимых условиях.

Показатели

9М  2014 года

9М  2015 года

Изменение, %

Выручка от передачи электроэнергии (сопоставимая)

54,8

56,4

2,9%

Выручка от перепродажи э/энергии и мощности  (сопоставимая)

8,2

0,0

-100,0%


Объем услуг по передаче электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,8% и составил 40,3 млрд кВт*ч. Рост полезного отпуска связан с ростом электропотребления в регионах присутствия. Достигнуто снижение потерь электроэнергии в сопоставимых условиях с 8,69% за 9 месяцев 2014 года до 8,57% за 9 месяцев 2015 года благодаря реализации программы по энергосбережению и энергоэффективности. Рост сопоставимой выручки от передачи электроэнергии за 9 месяцев 2015 года составил 1,5 млрд руб. или 2,9%, что в основном связано с ростом тарифа на услуги по передаче электроэнергии в 2015 году.
Совокупные активы компании по состоянию на 30 сентября 2015 года увеличились на 4,3% и составили 116,2 млрд рублей. Чистые активы компании составили 56,3 млрд рублей. Чистый долг3 достиг уровня 38,2 млрд рублей (на 31 декабря 2014 года - 36,8 млрд рублей).
На сайте Advis.ru представлены лишь немногие материалы по данной тематике, собранные специалистами агентства INFOLine. Со всеми событиями отраслей «Электроэнергетика» можно ознакомиться с помощью услуги «Тематические новости».
Получить демо-доступ:

[Error] 
Call to undefined function module_ball_fu() (0)
/home/bitrix/www/php/print_news.php:233